Elenchi Clienti-Fornitori

Si comunica che l'invio telematico dell'elenco clienti e fornitori non è più obbligatorio. La disposizione è stata annullata dal governo.

Gestione iva per cassa

E' stata realizzata la gestione iva per cassa in base alle nuove normative fiscali.

La modifica è disponibile con aggiornamento del prodotto.

In fase di registrazione fatture fornitori si dovrà spuntare il flag iva differita (a fianco alla condizione di pagamento) nel caso si ricevesse una fattura con la dicitura relativa alla nuova disposizione fiscale.

In fase di liquidazione iva verrà detratto l'importo dell'iva e messa in risalto in sezione apposita della liquidazione.

Quando verrà pagata la fattura si dovrà chiudere la partita con il saldaconto (obbligatorio) e in fase di liquidazione verrà accreditata l'iva della fattura mettendola in risalto in apposita sezione della liquidazione iva

Le fatture inserite nella gestione dell'iva per cassa compariranno nel registro iva acquisti con una lettera "D" alla destra del movimento.

Gestione sconti in anagrafica

Inserito in anagrafica un secondo sconto di testata che verrà proposto sui nuovi documenti selezionando il cliente.

Dati di default nei documenti

Nei documenti se riseleziono lo stesso cliente non vengono rigenerati i dati di default del cliente.

In questo modo se creo un documento e vario i dati come sconto, condizione di pagamento o altro non possono essere cancellati in seguito a una riselezione del cliente o cambio della dipendenza.

Stampa disposizioni per Banca

E' stata apportata la correzione nel testo della frima.

Corretto ammnistrazione in amministrazione

Invio documenti per mail

Nell'invio documenti per mail è stata aggiunta la possibilità di specificare un indirizzo di spedizione alternativo in copia e in copia nascosta ed è stata fornita la possibilità di allegare un secondo documento oltre alla fattura da inviare.

Invio documenti per mail

Viene fornita la possibilità di personalizzare il testo dell’oggetto e del corpo della mail con i dati del documento di invio.

Si può far comparire il numero fattura e il nome del cliente inserendo delle variabili nel testo.

Per es. se compilo la frase: “Spettabile %DDEST%. Vi inviamo copia della fattura nr. %NUMERO%”

sarà tradotta in: Spettabile PINCO PALLINO. Vi inviamo copia della fattura nr. 0002

I campi jolly possono essere richiesti. I più usati sono:

%NUMERO% – numero documento

%DDEST% – nome del destinatario

%DATA% – data del documento

Stampa Libro Giornale

E' stato inserito un controllo prima della stampa definitiva del libro giornale che verifica l'avvenuta stampa dei libri iva prima di quest'ultimo.

Liquidazione IVA

In coda alla Liquidazione periodica iva è stato aggiunto un dettaglio del credito iva relativo all'anno precedente e delle eventuali compensazioni per controllo.

Non vengono modificati i dati. E' solo un riepilogo a stampa.